Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVANDRO PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4732 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR EVANDRO PEREIRA PARA RENOVAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR
NF 4163 |
241,12 |
241,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR EVANDRO PEREIRA PARA RENOVAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR
NF 4163 |
241,12 |
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02/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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241,12 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2024
Evandro Pereira - 7095 |
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241,12 |
TOTAL |
241,12 |
241,12 |
241,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.