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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4743 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 39 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE 1 E CLASSES DOS GRUPOS A, B E E, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES,A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/24................. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2024. CONTRATO nº203/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLÍNICO 936,00 7.488,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE 1 E CLASSES DOS GRUPOS A, B E E, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES,A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/24................. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2024. CONTRATO nº203/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLÍNICOS INESPECÍFICOS,GRUPO "A" e "E",SENDO FIXADO O VOLUME DE 1.200 LITROS MENSAIS PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.. --------------------------------- 7.488,00
04/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 936,00
04/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 936,00
04/07/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4743/2024, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA 35,47
04/07/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4743/2024, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA 35,47
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4743/2024 - REF. MAIO/2024, NFS-e nº2041062. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 900,53
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4743/2024 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº20241265. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 900,53
TOTAL 7.488,00 1.872,00 1.872,00
SALDO A PAGAR 5.616,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 04/07/2024 35,47 Lançada
ISS - LIVRE 04/07/2024 35,47 Lançada
TOTAL   70,94