Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4746 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
299.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGENS DE PACIENTES DO SUS PARA MUNICIPIOS DE CRUZ ALTA E IJUÍ.
VIAGENS PARA CRUZ ALTA/IJUI. |
4,00 |
1.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGENS DE PACIENTES DO SUS PARA MUNICIPIOS DE CRUZ ALTA E IJUÍ.
VIAGENS PARA CRUZ ALTA/IJUI. |
1.196,00 |
|
|
11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.196,00 |
|
16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2024
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 |
|
|
1.196,00 |
TOTAL |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.