Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4803 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ PARTE PATRONAL ferias p1 julho 2024 |
0,00 |
182,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
IPÊ PARTE PATRONAL ferias p1 julho 2024 |
182,21 |
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04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JULHO/2024 |
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182,21 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,21 |
TOTAL |
182,21 |
182,21 |
182,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.