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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4863 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE POSTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OLEO DIESEL USADOS NOS CAMINHOES E MÁQUINAS PESADAS LOCADOS COM A SECRETARIA DE OBRAS, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS FORTES CHUVAS DE MAIO. NOTA DE NUMERO:813654 PLACA:PSJ0001 OLEO DIESEL 612,64 612,64
1.00 VENDAN 813700 PLACA: IVN5F93 OLEO DIESEL 835,61 835,61
1.00 VENDA DE N: 812966 PLACA: IVN5F93 OLEO DIESEL 758,48 758,48
1.00 VENDA DE NUMERO: 814606 PLACA: IVN5F93 OLEO DIESEL 649,00 649,00
1.00 NOTA FISCAL: 812000 PLACA:ILA0147 OLEO DIESEL 1.181,36 1.181,36
1.00 VENDA DE NUMERO: 811621 PLACA:IRY1376 OLEO DIESEL 1.084,08 1.084,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 PAGAMENTO DE POSTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OLEO DIESEL USADOS NOS CAMINHOES E MÁQUINAS PESADAS LOCADOS COM A SECRETARIA DE OBRAS, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS FORTES CHUVAS DE MAIO. NOTA DE NUMERO:813654 PLACA:PSJ0001 OLEO DIESEL VENDAN 813700 PLACA: IVN5F93 OLEO DIESEL VENDA DE N: 812966 PLACA: IVN5F93 OLEO DIESEL VENDA DE NUMERO: 814606 PLACA: IVN5F93 OLEO DIESEL NOTA FISCAL: 812000 PLACA:ILA0147 OLEO DIESEL VENDA DE NUMERO: 811621 PLACA:IRY1376 OLEO DIESEL 5.121,17
29/08/2024 natureza da despesa esta errda não so lubrificantes é disel. -5.121,17
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.