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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4895 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SOLICITO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS INDISNPENSAVEIS NA FARMÁCIA BASICA. 02 PHOSFOENEMA 160MG+60MG/ML SOL RETAL 20,07 40,14
1.00 1 FLEX ENEMA160MG/ML+60MG/ML SOL RETAL 25,62 25,62
1.00 PHOSFOENEMA 160MG+60MG/ML SOL RETAL 20,07 20,07
100.00 SONDA URETAL MARK MED N10 1UN 1,70 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 SOLICITO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS INDISNPENSAVEIS NA FARMÁCIA BASICA. 02 PHOSFOENEMA 160MG+60MG/ML SOL RETAL 1 FLEX ENEMA160MG/ML+60MG/ML SOL RETAL PHOSFOENEMA 160MG+60MG/ML SOL RETAL SONDA URETAL MARK MED N10 1UN 255,83
TOTAL 255,83 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 255,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.