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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4896 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA AUTO CLAVE DO ESF HARMONIA. ORÇ 20294 PLACA ELETRONICA NEURODYN 110/220 725,00 725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA AUTO CLAVE DO ESF HARMONIA. ORÇ 20294 PLACA ELETRONICA NEURODYN 110/220 725,00
01/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 725,00
01/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4896/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 8,70
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 716,30
TOTAL 725,00 725,00 725,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 01/08/2024 8,70 Lançada
TOTAL   8,70