Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4896 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA AUTO CLAVE DO ESF HARMONIA.
ORÇ 20294
PLACA ELETRONICA NEURODYN 110/220 |
725,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA AUTO CLAVE DO ESF HARMONIA.
ORÇ 20294
PLACA ELETRONICA NEURODYN 110/220 |
725,00 |
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01/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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725,00 |
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01/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4896/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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8,70 |
08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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716,30 |
TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
01/08/2024 |
8,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,70 |
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