Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4899 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IXZ 8712
02 COXIM 7071B |
480,00 |
960,00 |
1.00 |
01 GUIA SUP.PORTA LATERAL(U70873) |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
01 FECHADURA U16201 |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IXZ 8712
02 COXIM 7071B 01 GUIA SUP.PORTA LATERAL(U70873) 01 FECHADURA U16201 |
1.155,00 |
|
|
24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.155,00 |
|
13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2024
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075 |
|
|
1.155,00 |
TOTAL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.