Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4927 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAGMENTOD DE LANCHES,DIA DA MULHER NO ESF HARMONIA.
PACOTE DE BOMBOM SONHO DE VALSA |
85,00 |
170,00 |
1.00 |
PACOTE DE BOMBOM AMOR CARIOCA |
49,89 |
49,89 |
3.00 |
PACOTE DE BOMBOM OURO BRANCO |
85,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
PAGMENTOD DE LANCHES,DIA DA MULHER NO ESF HARMONIA.
PACOTE DE BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE DE BOMBOM AMOR CARIOCA PACOTE DE BOMBOM OURO BRANCO |
474,89 |
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12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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474,89 |
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12/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4927/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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5,69 |
20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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469,20 |
TOTAL |
474,89 |
474,89 |
474,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
12/08/2024 |
5,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,69 |
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