Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4928 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Ginásios de Esportes |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED,24 MIL LUMENS 200W PARA O GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI. |
632,87 |
6.328,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED,24 MIL LUMENS 200W PARA O GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI. |
6.328,70 |
|
|
18/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
6.328,70 |
|
23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
|
|
6.328,70 |
TOTAL |
6.328,70 |
6.328,70 |
6.328,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.