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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4962 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIA RECENTEMENTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DA CONTADORIA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALÉM DE APOIO ADMINISTRATIVO "IN LOCO" E REMOTO, PELO PERÍODO DE 11/06 A 31/12/2024....................... INEXIGIBILIDADE Nº010/2024....... CONTRATO nº265/2024.............. ------------------------------ 4.563,20 4.563,20
6.00 =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2024............... 6.845,00 41.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIA RECENTEMENTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DA CONTADORIA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALÉM DE APOIO ADMINISTRATIVO "IN LOCO" E REMOTO, PELO PERÍODO DE 11/06 A 31/12/2024....................... INEXIGIBILIDADE Nº010/2024....... CONTRATO nº265/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 a 30/06/2024(20 DIAS).............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2024............... 45.633,20
TOTAL 45.633,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 45.633,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.