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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4984 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 51 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7795.18 EMPENHO GLOBAL REF.A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO APÓS OS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE MAIO/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2024. CONTRATO nº270/2024.............. --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM............... --------------------------------- 6,10 47.550,58
7311.00 =ÓLEO DIESEL S10................. 6,22 45.474,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO APÓS OS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE MAIO/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2024. CONTRATO nº270/2024.............. --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM............... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL S10................. 93.025,00
24/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 8.726,59
24/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 9.362,11
24/07/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4984/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 44,30
29/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.362,11
29/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.682,29
01/08/2024 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.MOTIVO: AJUSTE DE QUANTIDADES DE ÓLEO DIESEL COMUM e S10. -18.722,18
02/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 2.950,49
02/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 15.534,46
02/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 2.950,49
02/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 2.687,22
02/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 18.756,35
02/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4984/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 37,28
02/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4984/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 7,08
02/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4984/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 6,45
02/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4984/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 45,02
02/08/2024 ANULAÇÃO,NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR. -2.950,49
06/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. 11.209,62
06/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4984/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 26,90
08/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.943,41
08/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.497,18
08/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.711,33
08/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4984/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.680,77
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4984/2024 - PAGAMENTO DE 1.837,640 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM,COMBUSTÍVEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS ESTRADAS PARA O DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO,CONFORME DANFE nº000.000.103 SÉRIE 21,RELATÓRIO DE GASTOS E CUPONS FISCAIS ANEXO. MEGA POSTO LTDA - 10024 11.182,72
TOTAL 74.302,82 69.226,84 69.226,84
SALDO A PAGAR 5.075,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 24/07/2024 44,30 Lançada
IRRF 02/08/2024 37,28 Lançada
IRRF 02/08/2024 7,08 Lançada
IRRF 02/08/2024 6,45 Lançada
IRRF 02/08/2024 45,02 Lançada
IRRF 06/08/2024 26,90 Lançada
TOTAL   167,03