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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU

Dados do Empenho
Número do empenho: 4988 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE COMPRADE GRADE ANTIFUSORA OSCILANTE DE103 LINHAS PARA COMPOR O NOVO SERVIÇO DE RAIO X DIGITAL. GRADE ANTIFUSORA 17 1/4 X 18 7/8 PARA MESA BUCK,103 LINHAS POR POLEGADA,RELAÇÃO 10:1,DISTÃNCIA FOCAL 28-42. REGISTRO MS 10358469006 2.636,25 5.272,50
2.00 GRADE ANTIFUSORA 17 1/4 X 18 7/8 PARA BUCK MURAL,103 LINHAS POR POLEGAS,RELAÇÃO 10:1 DISTÃNCIA FOCAL 40-72. REGISTRO MS 10358469006. 2.636,25 5.272,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 AQUISIÇÃO DE COMPRADE GRADE ANTIFUSORA OSCILANTE DE103 LINHAS PARA COMPOR O NOVO SERVIÇO DE RAIO X DIGITAL. GRADE ANTIFUSORA 17 1/4 X 18 7/8 PARA MESA BUCK,103 LINHAS POR POLEGADA,RELAÇÃO 10:1,DISTÃNCIA FOCAL 28-42. REGISTRO MS 10358469006 GRADE ANTIFUSORA 17 1/4 X 18 7/8 PARA BUCK MURAL,103 LINHAS POR POLEGAS,RELAÇÃO 10:1 DISTÃNCIA FOCAL 40-72. REGISTRO MS 10358469006. 10.545,00
02/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 10.545,00
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2024 ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355 10.545,00
TOTAL 10.545,00 10.545,00 10.545,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.