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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5015 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS, MONTAGENS,VÁLVULA E CAMERAS PARA SER USADOS NOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DATA:10/06/24 *CONSERTO DE PNEU 19.5/24 200,00 200,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 19.5/24 DATA:08/06/24 200,00 200,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 900X20 DATA:04/06/24 60,00 60,00
1.00 CONSERTO DE PNEU RETRO 011 DATA:04/06/24 200,00 200,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 19.5/24 DATA:04/06/24 200,00 200,00
1.00 CONSERTO DE PNEU DATA:01/06/24 200,00 200,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 12 16/5 DATA:31/05/24 60,00 60,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 12/16.5 DATA:31/05/24 60,00 60,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 12/16.5 DATA:29/05/24 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 AQUISIÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS, MONTAGENS,VÁLVULA E CAMERAS PARA SER USADOS NOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DATA:10/06/24 *CONSERTO DE PNEU 19.5/24 CONSERTO DE PNEU 19.5/24 DATA:08/06/24 CONSERTO DE PNEU 900X20 DATA:04/06/24 CONSERTO DE PNEU RETRO 011 DATA:04/06/24 CONSERTO DE PNEU 19.5/24 DATA:04/06/24 CONSERTO DE PNEU DATA:01/06/24 CONSERTO DE PNEU 12 16/5 DATA:31/05/24 CONSERTO DE PNEU 12/16.5 DATA:31/05/24 CONSERTO DE PNEU 12/16.5 DATA:29/05/24 1.240,00
TOTAL 1.240,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.