Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5051 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO GOL IXD9382 LOTADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIMPEZA DE BICO |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
DIAGNOSTICO ELETRÔNICO |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO GOL IXD9382 LOTADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIMPEZA DE BICO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO MÃO DE OBRA |
440,00 |
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20/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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440,00 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5051/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.