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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5065 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA DEFESA CIVIL, NUMERO DA NOTA: 001186 TYTAN ESPUMA PRO 30 40,90 40,90
2.00 NUMERO DA NOTA:009322 PREGO 18X30 22,00 44,00
1.00 PREGO 19X39 22,00 22,00
2.00 SELANTE PU40CIBRA 400G 16,44 32,88
1.00 SILICINE INCOLOR POLYSTIC 17,50 17,50
25.00 M- GUIA 15X5.40 EUCALIPTO 24,00 600,00
5.00 M- PAU 5X7X5,40 29,00 145,00
6.00 FITA ASFALTICA 15 CM 7,50 45,00
50.00 PARAFUSO AUTO PERF OGIVADO 5,5X1 0,35 17,50
600.00 NOTA DE NUMERO:008458 LONA PRETA 3,50 2.100,00
1.00 NOTA DE NUMERO:010001 LUVA ESGOTO 150MM PLASTUBOS 36,00 36,00
6.00 NOTA DE NUMERO:008640 PALANQUE CONCRETO TRELICA 2,5 MT 65,00 390,00
1.00 NOTA DE NUMERO:009846 LAMP LED 30W 6500K 1680LM 14,00 14,00
1.00 PLAFONIER BASE BLUMENAU C/PORC 100W BRANC 6,00 6,00
1.00 TRAMONTINA CANALETA C/ DIVISORIA C/ DUPLA 9,50 9,50
1.00 NOTA DE NUMERO:009857 JOELHO 90G 150 CHIVA 40,00 40,00
1.00 SHIVA REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA DEFESA CIVIL, NUMERO DA NOTA: 001186 TYTAN ESPUMA PRO 30 NUMERO DA NOTA:009322 PREGO 18X30 PREGO 19X39 SELANTE PU40CIBRA 400G SILICINE INCOLOR POLYSTIC M- GUIA 15X5.40 EUCALIPTO M- PAU 5X7X5,40 FITA ASFALTICA 15 CM PARAFUSO AUTO PERF OGIVADO 5,5X1 NOTA DE NUMERO:008458 LONA PRETA NOTA DE NUMERO:010001 LUVA ESGOTO 150MM PLASTUBOS NOTA DE NUMERO:008640 PALANQUE CONCRETO TRELICA 2,5 MT NOTA DE NUMERO:009846 LAMP LED 30W 6500K 1680LM PLAFONIER BASE BLUMENAU C/PORC 100W BRANC TRAMONTINA CANALETA C/ DIVISORIA C/ DUPLA PARAFUSO CHIPBOARD BUCHA N 6 NOTA DE NUMERO:009857 JOELHO 90G 150 CHIVA SHIVA REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM 3.589,98
01/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.589,98
01/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5065/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 43,08
13/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5065/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 3.546,90
TOTAL 3.589,98 3.589,98 3.589,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 01/08/2024 43,08 Lançada
TOTAL   43,08