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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 13:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5135 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,SABÃO E SHAMPOO, SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS. LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 105,00 105,00
1.00 HEXXLUB GL140 540,00 540,00
1.00 HEXXLUB GL140 540,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,SABÃO E SHAMPOO, SENDO NECESSÁRIO PARA RESERVATÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS. LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 HEXXLUB GL140 HEXXLUB GL140 1.185,00
20/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.185,00
20/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5135/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 2,84
22/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 1.182,16
TOTAL 1.185,00 1.185,00 1.185,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/08/2024 2,84 Lançada
TOTAL   2,84