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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 13:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5169 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE A PEÇAS USADAS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADAS COM A SECRETARIA DE OBRAS. PTI TOP 08 85,00 85,00
1.00 TIP TOP 04 45,00 45,00
4.00 CAMARA DE PNEU 1000 X 20 180,00 720,00
2.00 CAMARA DE PNEU 19.5/24 580,00 1.160,00
2.00 CAMARA DE PNEU 12/16.5 230,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE A PEÇAS USADAS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADAS COM A SECRETARIA DE OBRAS. PTI TOP 08 TIP TOP 04 CAMARA DE PNEU 1000 X 20 CAMARA DE PNEU 19.5/24 CAMARA DE PNEU 12/16.5 2.470,00
08/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 2.470,00
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 2.470,00
TOTAL 2.470,00 2.470,00 2.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.