DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:05 a 06/08/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/
TREINAMENTO SOBRE ISS,NA FAMURS..
PORTARIA DE VIAGEM Nº13..........
EMISSÃO DA PORTARIA:30/07/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:05 a 06/08/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/
TREINAMENTO SOBRE ISS,NA FAMURS..
PORTARIA DE VIAGEM Nº13..........
EMISSÃO DA PORTARIA:30/07/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
01/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
05/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2024
RODRIGO SOARES DA SILVA - 16700
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.