Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTRUÇÃO E ELETRICO. JUNTO AO ESFS CRUZEIRO PORTAO, NAVEGANTES FARMACIA BASICA SECRETARIA SAUDE.
LAMAPADA LED 40W 6500K |
19,00 |
57,00 |
3.00 |
PLAFONIER BASE BLUMENALC/100 |
6,00 |
18,00 |
1.00 |
PLUGLE MACHO 2P 10A25V CINZA |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
TOMADAABNT 20A |
8,50 |
8,50 |
6.00 |
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X20 |
0,30 |
1,80 |
4.00 |
ELE CONECTOR PORCELANA |
4,00 |
16,00 |
1.00 |
CD SOB COMPACTO C/TON ABNT 20A |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
DISJUNTOR BRANCO1X16A |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
LAMP LED 30W6500K 1680LN A70 E27 B10 EMPLALUX |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
CANALETA 2M 20X10 C/ADES. S DIV |
9,50 |
9,50 |
5.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5 |
3,00 |
15,00 |
1.00 |
TORNEIRA COZINHA PAREDEDE ALTA CROZ 1/2-3/4 |
37,00 |
37,00 |
2.00 |
TOMADA DUPLA |
14,85 |
29,70 |
1.00 |
POLLAR PLACA 4X2 |
5,00 |
5,00 |
3.00 |
LAMPPADA LED 40W 6500K |
19,00 |
57,00 |
2.00 |
PLANFOINER BASE BLUMENAU C/PORC 100W |
6,00 |
12,00 |
4.00 |
PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X45 |
0,65 |
2,60 |
10.00 |
LAMAPADA LED 90W 6500K |
5,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTRUÇÃO E ELETRICO. JUNTO AO ESFS CRUZEIRO PORTAO, NAVEGANTES FARMACIA BASICA SECRETARIA SAUDE.
LAMAPADA LED 40W 6500K
PLAFONIER BASE BLUMENALC/100
PLUGLE MACHO 2P 10A25V CINZA
TOMADAABNT 20A
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X20
ELE CONECTOR PORCELANA
CD SOB COMPACTO C/TON ABNT 20A
DISJUNTOR BRANCO1X16A
LAMP LED 30W6500K 1680LN A70 E27 B10 EMPLALUX
CANALETA 2M 20X10 C/ADES. S DIV
FIO FLEXIVEL 2,5
TORNEIRA COZINHA PAREDEDE ALTA CROZ 1/2-3/4
TOMADA DUPLA
POLLAR PLACA 4X2
LAMPPADA LED 40W 6500K
PLANFOINER BASE BLUMENAU C/PORC 100W
PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X45
LAMAPADA LED 90W 6500K |
383,10 |
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19/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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383,10 |
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19/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5544/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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4,60 |
22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
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378,50 |
TOTAL |
383,10 |
383,10 |
383,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.