Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5551 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLICITAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULO TOURO, LOTADO COM GABINETE DO PREFEITO.
LAVAGEM COMPLETA |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULO TOURO, LOTADO COM GABINETE DO PREFEITO.
LAVAGEM COMPLETA |
60,00 |
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10/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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60,00 |
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10/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5551/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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2,88 |
22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5551/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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57,12 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
10/10/2024 |
2,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,88 |
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