Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANA COSTA DE BAIRROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5601 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ADRIANA COSTA DE BAIRROS NETTO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 67802 |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
NF 278101 |
29,85 |
29,85 |
1.00 |
NF 67081 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ADRIANA COSTA DE BAIRROS NETTO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 67802 NF 278101 NF 67081 |
69,85 |
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06/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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69,85 |
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15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2024
ADRIANA COSTA DE BAIRROS - 4129 |
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69,85 |
TOTAL |
69,85 |
69,85 |
69,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.