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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5607 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS E ADINISTRATIVA E COZINHA (LANCHE TARDE ). DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEEIDER. BOBINA PLAST FREEZER. 8,99 53,94
2.00 SUPER REPELEX 34,89 69,78
2.00 TOALHA DE PAPEL 9,99 19,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS E ADINISTRATIVA E COZINHA (LANCHE TARDE ). DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEEIDER. BOBINA PLAST FREEZER. SUPER REPELEX TOALHA DE PAPEL 143,70
31/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 143,70
31/10/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5607/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 1,72
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 141,98
TOTAL 143,70 143,70 143,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/10/2024 1,72 Lançada
TOTAL   1,72