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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5610 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENERO ALIMENTICIOS E ADIMISTRATIVA E COZINHA (LANCHE TARDE). DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. LEITE CONDENSADO 7,49 14,98
0.90 CHULETA 38,90 35,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENERO ALIMENTICIOS E ADIMISTRATIVA E COZINHA (LANCHE TARDE). DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. LEITE CONDENSADO CHULETA 49,99
31/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 49,99
31/10/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5610/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 0,60
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 49,39
TOTAL 49,99 49,99 49,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/10/2024 0,60 Lançada
TOTAL   0,60