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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5610 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENERO ALIMENTICIOS E ADIMISTRATIVA E COZINHA (LANCHE TARDE). DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. LEITE CONDENSADO 7,49 14,98
0.90 CHULETA 38,90 35,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENERO ALIMENTICIOS E ADIMISTRATIVA E COZINHA (LANCHE TARDE). DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. LEITE CONDENSADO CHULETA 49,99
TOTAL 49,99 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 49,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.