Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5714 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA IRI0J08. PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA.
BATERIA 60 A2 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
PAGMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA IRI0J08. PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA.
BATERIA 60 A2 |
350,00 |
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23/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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350,00 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5714/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.