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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELINA SOUZA LEONARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5728 Data de lançamento: 16/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGMENTO DA MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTROS DA OSMOSE RESERVA /AUTOCLAVE DO CENTRO DE MATERIAIS ESTERELIZADOS-CME DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. FILTRO POLIPROPILENO 96,50 96,05
1.00 FILTRO CARVÃO ATIVADO 116,40 116,40
1.00 FILTRO RESINA MISTA 187,00 187,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2024 PAGMENTO DA MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTROS DA OSMOSE RESERVA /AUTOCLAVE DO CENTRO DE MATERIAIS ESTERELIZADOS-CME DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHINEIDER. FILTRO POLIPROPILENO FILTRO CARVÃO ATIVADO FILTRO RESINA MISTA 399,45
17/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 399,45
17/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2024 ANGELINA SOUZA LEONARDI - 16227 399,45
TOTAL 399,45 399,45 399,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.