Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5740 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR0C51, LOCADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
PINTURA DE ALINHAMENTO |
400,00 |
400,00 |
1.00 |
MONTAGEM PARACHOQUE |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR0C51, LOCADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
PINTURA DE ALINHAMENTO MONTAGEM PARACHOQUE |
900,00 |
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10/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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900,00 |
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12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2024
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.