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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR0C51, LOCADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PINTURA DE ALINHAMENTO 400,00 400,00
1.00 MONTAGEM PARACHOQUE 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR0C51, LOCADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PINTURA DE ALINHAMENTO MONTAGEM PARACHOQUE 900,00
10/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 900,00
12/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.