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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5773 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO FECHADO PARA BUSCAR DOAÇÕES DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL. SALTO DO JACUI X SANTA MARIA 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO FECHADO PARA BUSCAR DOAÇÕES DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL. SALTO DO JACUI X SANTA MARIA 1.400,00
27/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.