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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5774 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA O VEICULO O GOL PLACA GOL PLACA IWT6J61. MONTAGEM 20,00 40,00
4.00 BALANCEAMENTO 40,00 160,00
1.00 GEOMETRIA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA O VEICULO O GOL PLACA GOL PLACA IWT6J61. MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA 280,00
28/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 280,00
05/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.