Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA O VEICULO O GOL PLACA GOL PLACA IWT6J61.
MONTAGEM |
20,00 |
40,00 |
4.00 |
BALANCEAMENTO |
40,00 |
160,00 |
1.00 |
GEOMETRIA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA O VEICULO O GOL PLACA GOL PLACA IWT6J61.
MONTAGEM
BALANCEAMENTO
GEOMETRIA |
280,00 |
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28/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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280,00 |
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05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.