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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO ,PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, SENDO QUE A TROCA FOI RODADO CERCA DE 5000KM ABAIXO DO NIVEL MINIMO DE ÓLEO MOTOR VW GOL IZR 0C51. ÓLEO MOBIL SUPER 5W40 75,00 300,00
1.00 FILTRO ÓLEO 35,00 35,00
1.00 PARAFUSO RODA 10,00 10,00
1.00 LUBRAX TECNO 10V40 57,30 57,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO ,PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, SENDO QUE A TROCA FOI RODADO CERCA DE 5000KM ABAIXO DO NIVEL MINIMO DE ÓLEO MOTOR VW GOL IZR 0C51. ÓLEO MOBIL SUPER 5W40 FILTRO ÓLEO PARAFUSO RODA LUBRAX TECNO 10V40 402,30
25/09/2024 FEITO UMA NOTA SAO DOIS EMPENHOS PARA DOIS FORNECEDORES -402,30
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.