Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5782 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE CONSERTOS DE PNEU 1216.5 E 19.5/24 MONTAGEM ,TIP TOP VALVULA,PARA RETRO PSJ011 E PSJ006,A SER USADOS NOS VEICULOS
TIP TOP |
55,00 |
55,00 |
2.00 |
VÁLVULA TRG18A |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE CONSERTOS DE PNEU 1216.5 E 19.5/24 MONTAGEM ,TIP TOP VALVULA,PARA RETRO PSJ011 E PSJ006,A SER USADOS NOS VEICULOS
TIP TOP
VÁLVULA TRG18A |
155,00 |
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30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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155,00 |
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05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.