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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5792 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR .PLACAS IXZ8712 JAL8E83 IBA7C73 IBS7372 IRE8146 ISK8214 IUV5323 ISZ8217. LAVAGEM 17/07/24 100,00 600,00
1.00 LAVAGEM 19/07/24 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM 19/07/24 80,00 80,00
2.00 LAVAGEM 01/08/24 100,00 200,00
1.00 LAVAGEM 01/08/24 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR .PLACAS IXZ8712 JAL8E83 IBA7C73 IBS7372 IRE8146 ISK8214 IUV5323 ISZ8217. LAVAGEM 17/07/24 LAVAGEM 19/07/24 LAVAGEM 19/07/24 LAVAGEM 01/08/24 LAVAGEM 01/08/24 1.180,00
30/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.180,00
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 1.180,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.