Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5792 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR .PLACAS IXZ8712 JAL8E83 IBA7C73 IBS7372 IRE8146 ISK8214 IUV5323 ISZ8217.
LAVAGEM 17/07/24 |
100,00 |
600,00 |
1.00 |
LAVAGEM 19/07/24 |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
LAVAGEM 19/07/24 |
80,00 |
80,00 |
2.00 |
LAVAGEM 01/08/24 |
100,00 |
200,00 |
1.00 |
LAVAGEM 01/08/24 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR .PLACAS IXZ8712 JAL8E83 IBA7C73 IBS7372 IRE8146 ISK8214 IUV5323 ISZ8217.
LAVAGEM 17/07/24
LAVAGEM 19/07/24
LAVAGEM 19/07/24
LAVAGEM 01/08/24
LAVAGEM 01/08/24 |
1.180,00 |
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30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.180,00 |
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11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2024
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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1.180,00 |
TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.