Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 agosto 2024 |
2.978,00 |
|
|
22/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.AGOSTO/2024 |
|
2.978,00 |
|
22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
11,00 |
22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
95,84 |
22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
209,05 |
22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
771,74 |
27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5824/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.890,37 |
TOTAL |
2.978,00 |
2.978,00 |
2.978,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.