| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS | 
| Número do empenho: | 5837 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p2 agosto 2024 | 0,00 | 82,05 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. ferias p2 agosto 2024 | 82,05 | ||
| 22/08/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.AGOSTO/2024 | 82,05 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Empenho 5837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,05 | ||
| TOTAL | 82,05 | 82,05 | 82,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||