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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5872 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA E SERVIÇO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVN5F93 RETRO CAT 416 MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS. SOLDA NO DENTE DA CONCHA COM TROCA E SOLDA NA DOBRADIÇA DA PORTA E REGULAGEM. 920,00 920,00
1.00 SOLDA NO SUPORTE DA BARRADO ESTABILIZADOR 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA E SERVIÇO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVN5F93 RETRO CAT 416 MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS. SOLDA NO DENTE DA CONCHA COM TROCA E SOLDA NA DOBRADIÇA DA PORTA E REGULAGEM. SOLDA NO SUPORTE DA BARRADO ESTABILIZADOR 1.370,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.370,00
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5872/2024 VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103 1.370,00
TOTAL 1.370,00 1.370,00 1.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.