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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5887 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Habitações Populares
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENAS E MÉDIAS REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE HABITAÇÃO... ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº001/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº015/2024..... --------------------------------- Barra cano 100mm 74,29 2.080,12
18.00 Caixa de fixador para fio paralelo – 100 unidades 16,44 295,92
18.00 Curva 40mm 2,00 36,00
18.00 Curva com rosca 20mm 0,88 15,84
45.00 Prego telheiro 19,80 891,00
36.00 Tomada simples sistema X 6,33 227,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENAS E MÉDIAS REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE HABITAÇÃO... ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº001/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº015/2024..... --------------------------------- Barra cano 100mm Caixa de fixador para fio paralelo – 100 unidades Curva 40mm Curva com rosca 20mm Prego telheiro Tomada simples sistema X 3.546,76
17/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 3.546,76
19/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 3.546,76
TOTAL 3.546,76 3.546,76 3.546,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.