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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5940 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLISOLICITAÇÃODE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENETE AO VEÍCULO GOL PLACASIWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MOTOR LIMPADOR 380,00 380,00
2.00 BIELETA DO ESTABIBILIZADOR 70,00 140,00
2.00 BUCHA DO ESTABILIZDOR DIANTEIRO 15,00 30,00
1.00 KIT PASTILHA FREIO 150,00 150,00
2.00 DISCO DE FREIO 135,00 270,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 375,00 750,00
2.00 AMORTECEDOR TRAZEIRO 250,00 500,00
1.00 BORRCHA PORTA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 SOLISOLICITAÇÃODE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENETE AO VEÍCULO GOL PLACASIWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MOTOR LIMPADOR BIELETA DO ESTABIBILIZADOR BUCHA DO ESTABILIZDOR DIANTEIRO KIT PASTILHA FREIO DISCO DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRAZEIRO BORRCHA PORTA 2.340,00
TOTAL 2.340,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.