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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5950 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMNTOS JUNTO AO HOSPITAL DR° ADERBAL SCHINEDEIR DO SALTO DO JACUI/RS SENDO DE EXTREMA NECESIDADE DOS MEDICAMENTOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. BROMOPRIDA INJ CXAMP VECTO 0,99 297,00
500.00 CEFTRIAXONA 1GR CX C/50F/A. 5,19 2.595,00
400.00 CETROPROFENO 100MG IV 5,49 2.196,00
400.00 DEXAMETASONA 4MG/ML2,5ML 1,56 624,00
500.00 DIPIRONA 1G IV 2ML CX 100AMP 1,34 670,00
100.00 HIDROCORTIZONA 500MG 6,50 650,00
12.00 HIDROX(VOLUVEN)500ML 39,00 468,00
1.00 METFORMINA 500 MG CX 400 71,00 71,00
500.00 ONDASENTRONA4MG 2ML CX/ 50 AMP = NAUSEDRON 2,09 1.045,00
25.00 SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES 23,75 593,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMNTOS JUNTO AO HOSPITAL DR° ADERBAL SCHINEDEIR DO SALTO DO JACUI/RS SENDO DE EXTREMA NECESIDADE DOS MEDICAMENTOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. BROMOPRIDA INJ CXAMP VECTO CEFTRIAXONA 1GR CX C/50F/A. CETROPROFENO 100MG IV DEXAMETASONA 4MG/ML2,5ML DIPIRONA 1G IV 2ML CX 100AMP HIDROCORTIZONA 500MG HIDROX(VOLUVEN)500ML METFORMINA 500 MG CX 400 ONDASENTRONA4MG 2ML CX/ 50 AMP = NAUSEDRON SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES 9.209,75
03/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.367,00
03/09/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5950/2024, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA 64,40
10/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5950/2024 - REF. DANFE nº51686 SÉRIE 003. SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 5.302,60
16/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.459,75
16/09/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5950/2024, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA 41,51
19/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5950/2024 - REF. DANFE nº000051736 SÉRIE 003. SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 3.418,24
03/12/2024 CREDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS NA SUA TOTALIDADE. -383,00
TOTAL 8.826,75 8.826,75 8.826,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 03/09/2024 64,40 Lançada
IRRF 16/09/2024 41,51 Lançada
TOTAL   105,91