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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5982 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS, PARA SREM UTILIZADOS ,JUNTO AO HOSPITAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. BALANÇA DIGITAL DE COZINHA 139,00 139,00
2.00 ESPONJA HEMOSTATICA 12,5X8.0 X1.0 98,00 196,00
2.00 INTARCATH CENTRAL N° 16 198,00 396,00
2.00 INTRACATH CENTRAL N°22 198,00 396,00
2.00 INTRACATH CENTRAL N°16 G8 198,00 396,00
2.00 INTRACATH CEDNTRAL N°19° 198,00 396,00
2.00 CATETER MONO LUMEN 16 198,00 396,00
2.00 KIT MONO LUMEN N°20 198,00 396,00
50.00 LUVA CIRÚRGICA ESTRÉRIL PAR 7,0 3,50 175,00
5.00 POLÍESTER TRANÇADO 0 COM AGULHA 15 CAIXA 12 UNIDADES 356,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS, PARA SREM UTILIZADOS ,JUNTO AO HOSPITAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. BALANÇA DIGITAL DE COZINHA ESPONJA HEMOSTATICA 12,5X8.0 X1.0 INTARCATH CENTRAL N° 16 INTRACATH CENTRAL N°22 INTRACATH CENTRAL N°16 G8 INTRACATH CEDNTRAL N°19° CATETER MONO LUMEN 16 KIT MONO LUMEN N°20 LUVA CIRÚRGICA ESTRÉRIL PAR 7,0 POLÍESTER TRANÇADO 0 COM AGULHA 15 CAIXA 12 UNIDADES 4.666,00
31/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.690,00
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5982/2024 - DANFE nº000000459 SÉRIE 001. SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15565 2.690,00
05/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.780,00
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5982/2024 - REF. DANFE nº527 SÉRIE 1. SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15565 1.780,00
17/12/2024 FALTA DE ENTREGA NA SUA TOTALIDADE -196,00
TOTAL 4.470,00 4.470,00 4.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.