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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5991 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha agosto 2024 0,00 7.896,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha agosto 2024 7.896,22
29/08/2024 lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 7.896,22
29/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 33,59
29/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 62,00
29/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 68,40
29/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 398,36
29/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 545,68
29/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno 1.152,49
29/08/2024 Pagamento de Empenho 5991/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.635,70
TOTAL 7.896,22 7.896,22 7.896,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 29/08/2024 33,59 Lançada
PROVIDA - SIGESC 29/08/2024 62,00 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 29/08/2024 68,40 Lançada
CEF - Consignados 29/08/2024 398,36 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 29/08/2024 545,68 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 29/08/2024 1.152,49 Lançada
TOTAL   2.260,52