Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha agosto 2024 |
20.000,63 |
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29/08/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 |
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20.000,63 |
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29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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61,38 |
29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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77,00 |
29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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167,20 |
29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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567,15 |
29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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1.040,05 |
29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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1.858,54 |
29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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2.191,30 |
29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6063/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.038,01 |
TOTAL |
20.000,63 |
20.000,63 |
20.000,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.