Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6202 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
HOSPITAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13° sal indenizado folha agosto 2024 |
0,00 |
4.591,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
13° sal indenizado folha agosto 2024 |
4.591,27 |
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29/08/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 |
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4.591,27 |
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29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13º SALARIO NA RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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181,14 |
29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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461,59 |
29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.948,54 |
TOTAL |
4.591,27 |
4.591,27 |
4.591,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
29/08/2024 |
181,14 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
29/08/2024 |
461,59 |
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Lançada |
TOTAL |
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642,73 |
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