Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6303 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educação Especial |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. patronais agosto 2024 |
0,00 |
304,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. patronais agosto 2024 |
304,74 |
|
|
30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL COMP.AGOSTO/2024 |
|
304,74 |
|
17/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
304,74 |
TOTAL |
304,74 |
304,74 |
304,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.