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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6317 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSRCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NELCIMAR AMARAL REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUÍ-RS NF 624 SERIE 0 ALMOÇO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 RESSRCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NELCIMAR AMARAL REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUÍ-RS NF 624 SERIE 0 ALMOÇO 50,00
30/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 50,00
04/09/2024 Pagamento de Empenho 6317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.