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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6400 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E SABÃO AUTOMOTIVOS PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DÍARIOS. GALÃO DE SABÃO 20 L 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E SABÃO AUTOMOTIVOS PARA SEREM USADAS NA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DÍARIOS. GALÃO DE SABÃO 20 L 75,00
11/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 75,00
17/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2024 VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.