Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6410 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 set 2024 |
0,00 |
2.340,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 set 2024 |
2.340,58 |
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06/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.SETEMBRO/24 |
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2.340,58 |
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06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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22,26 |
06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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273,31 |
10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.045,01 |
TOTAL |
2.340,58 |
2.340,58 |
2.340,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
06/09/2024 |
22,26 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
06/09/2024 |
273,31 |
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Lançada |
TOTAL |
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295,57 |
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