Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6449 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA DIVERÇOS SETORES JUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS.
FERRO MALHA 15X15 4.2MM |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA DIVERÇOS SETORES JUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS.
FERRO MALHA 15X15 4.2MM |
92,00 |
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08/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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92,00 |
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08/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6449/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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1,10 |
14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90,90 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
08/11/2024 |
1,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,10 |
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