3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAN RENAULT MASTER-PLACA IXL1103.
JUNTA CABEÇOTE
250,00
250,00
8.00
TUCHOS
71,00
568,00
4.00
VALVÚLA ADMISSÃO
120,00
480,00
4.00
VALVÚLA DE ESCAPE
140,00
560,00
1.00
CABEÇOTE
6.600,00
6.600,00
1.00
COMANDO DE VALVULA
950,00
950,00
1.00
CABO CAPO
220,00
220,00
1.00
KIT CORREIA DENTARIA
690,00
690,00
1.00
JOGO JUNTA SUPER COM RETENTOR
598,00
598,00
3.00
PASTILHA AJUSTE VALVULA
66,67
200,00
1.00
COBERTURA CORREIA
600,00
600,00
1.00
SILICONE
60,00
60,00
1.00
RETENTOR DIANT MOTOR
360,00
360,00
2.00
ABRASADEIRA
6,00
12,00
1.00
TURBINA
4.980,00
4.980,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
120,00
120,00
1.00
TAMPA RESERVATORIA RADIADOR
45,00
45,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
100,00
100,00
1.00
FILTRO ÓLEO
100,00
100,00
6.00
ADITIVO RADIADOR
60,00
360,00
8.00
ÓLEO MOTOR 15W40
45,00
360,00
1.00
CILINDRO MESTRE FREIO
750,00
750,00
1.00
DOT4
40,00
40,00
1.00
MATERIAL DE LIMPESA
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAN RENAULT MASTER-PLACA IXL1103.
JUNTA CABEÇOTE
TUCHOS
VALVÚLA ADMISSÃO
VALVÚLA DE ESCAPE
CABEÇOTE
COMANDO DE VALVULA
CABO CAPO
KIT CORREIA DENTARIA
JOGO JUNTA SUPER COM RETENTOR
PASTILHA AJUSTE VALVULA
COBERTURA CORREIA
SILICONE
RETENTOR DIANT MOTOR
ABRASADEIRA
TURBINA
CORREIA ALTERNADOR
TAMPA RESERVATORIA RADIADOR
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO ÓLEO
ADITIVO RADIADOR
ÓLEO MOTOR 15W40
CILINDRO MESTRE FREIO
DOT4
MATERIAL DE LIMPESA
19.253,00
13/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
19.253,00
17/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6451/2024
NELVO FRIEDRICH - 10105
19.253,00
TOTAL
19.253,00
19.253,00
19.253,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.