Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6461 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO......... |
0,00 |
23.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO......... |
23.000,00 |
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22/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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7.355,74 |
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22/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6461/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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353,07 |
11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15185028
PAGTO. REF. EMPENHO 6461/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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7.002,67 |
28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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8.250,76 |
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28/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6461/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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396,03 |
10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.15185028
PAGTO. REF. EMPENHO 6461/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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7.854,73 |
TOTAL |
23.000,00 |
15.606,50 |
15.606,50 |
SALDO A PAGAR |
7.393,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
22/10/2024 |
353,07 |
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Lançada |
IRRF |
28/11/2024 |
396,03 |
|
Lançada |
TOTAL |
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749,10 |
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