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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6470 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC- PACA INZ9D83-RENAVAN 01204918160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SCANNER P/ DIAGNOSTICO DE FALHA 150,00 150,00
1.00 TESTE DE PROVETA 150,00 150,00
1.00 REMOÇÃO/ IINSTALAÇÃO DE INJETOR 600,00 600,00
1.00 GUINCHO 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC- PACA INZ9D83-RENAVAN 01204918160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SCANNER P/ DIAGNOSTICO DE FALHA TESTE DE PROVETA REMOÇÃO/ IINSTALAÇÃO DE INJETOR GUINCHO 1.100,00
12/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.100,00
17/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6470/2024 RODRIGO FURLAN FOGAÇA - 16898 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.